Здравствуйте.ООО на ОСНО.Физ.лицо оказывало услуги по агентскому договору.Награждение было начислено и выплачено в сентябре.Я уже сдала декларацию по налогу на прибыль.По сути начисления страховых взносов я должна произвести в сентябре на сумму 6500.Но можно я их начислю в октябре,в октябре мы тоже выплачиваем доход физ.лицу.
Если я начисление 6500 укажу в сентябре то нужно подавать корректировку декларации по налогу на прибыль и получится убыток.Подскажите как поступить,как исправить допущенную ошибку?
Возможен ли вариант:я начислю страховые взносы в сентябре,но не буду подавать корректировку по налогу на прибыль,а уже отражу в декларации за год.