Здравствуйте! Скажите пжл (реэкспорт первый раз, поэтому еще ничего не знаю толком):
Мы ООО на ОСН. Купили товар в Украине и прямо с таможни отправили другому покупателю обратно в украину, на руках ГТД с процедурой ЭК 31 (реэкспорт), поэтому реализацию делали БЕЗ НДС и не было никаких таможенных платежей при приходе(в смысле "входящего" НДС нет.), был только таможенный сбор при реэкспорте. Правильно ли я понимаю что все это наше движение, т.е приход по инвойсу и наша реализация не попадают в декларацию по НДС вообще ( т.е ни в какой раздел -даже в "книгу покупак и продаж")?? Если нет, то где это должно отражаться?
Спасибо.